财务结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。
一、财务与业务结合使用时,财务结账的前提:
1、 财务与业务系统已经完成结账
2 、如果财务与业务结合使用,且确认了 “ 业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账” ,业务系统所有单据应该生成凭证的单据已经生成凭证;
3、完成所有凭证的审核工作
4、完成结算损益
5、对于有外币核算的账套,完成期末调汇。
二、财务与业务分开使用时,财务结账的前提:
1、完成所有凭证的审核
2、完成结算损益
3、对于有外币核算的账套,完成期末调汇。
三、财务结账的操作流程:
在主界面,单击‘账薄’的<总分类账>功能,点击“扎账”,